集团公司内部审计工作经过周密筹备,于9月正式开展,目前正在按计划有序推进。
根据国家、省市法律法规、行业准则,结合集团公司实际,详细编制2023年度内部审计计划,确立了指导思想、审计目标、审计项目与范围、审计内容、审计程序与时间等关键要素,通过访谈调研形式,了解权属公司业务开展情况,编制了内部审计工作方案。根据集团党委会、董事会研究意见,成立了由风控管理部人员组成的审计组,开展工作。驻场首日,审计组与权属公司领导班子及中层负责人召开进场会,随后进行人员访谈、现场检查、材料核查等。集团内部审计工作得到权属公司积极配合,提供有关资料和必要工作条件,目前现场工作仍在进行中。
集团公司坚持构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系,以国家法律法规、内控规范为准绳,发现并提示问题和隐患,助力整改落实和跟踪,推动普遍型问题统筹管理提升,提高内审监督与服务实效,发挥内部审计在完善治理、规范管理、防范风险等方面的基础性和源头性作用,促进集团高质量发展。